雷達(dá)財(cái)經(jīng)雷助吧出品文|錢(qián)雯雯編|深海6月5日晚間,*ST長(zhǎng)方公告稱(chēng),公司
雷達(dá)財(cái)經(jīng)雷助吧出品 文|錢(qián)雯雯 編|深海
6月5日晚間,*ST長(zhǎng)方公告稱(chēng),公司于2023年5月9日收到深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部發(fā)來(lái)的《關(guān)于對(duì)深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司的年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》”),要求公司于2023年5月23日前將有關(guān)說(shuō)明材料報(bào)送深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板公司管理部并對(duì)外披露,同時(shí)抄送深圳證監(jiān)局上市公司監(jiān)管處。
【資料圖】
經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司曾延期至2023年6月5日前回復(fù)《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月23日披露的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報(bào)問(wèn)詢(xún)函的公告》(公告編號(hào):2023-066)。
*ST長(zhǎng)方表示,截至目前,由于《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》涉及的問(wèn)題較多,同時(shí)需年審會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表意見(jiàn),回復(fù)工作仍在進(jìn)行中。為保證回復(fù)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),本次《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》延期至2023年6月20日前回復(fù)。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)注意到,深交所在《年報(bào)問(wèn)詢(xún)函》中指出,經(jīng)公司核查,截至目前為止發(fā)現(xiàn)公司控股子公司康銘盛截至2021年末虛增應(yīng)收賬款3.69億元,其中2021年年初(即2020年末)虛增應(yīng)收賬款3.16億元。
因此,*ST長(zhǎng)方被要求詳細(xì)說(shuō)明康銘盛虛增應(yīng)收賬款的具體方式、涉及營(yíng)業(yè)收入金額、占比及其年度分布情況,公司針對(duì)應(yīng)收賬款虛增的核查程序、方法、函證比例(分別按2020年末、2021年末金額及客戶(hù)數(shù)量計(jì)算),康銘盛原始財(cái)務(wù)資料缺失對(duì)核查是否產(chǎn)生重大不利影響、是否影響核查結(jié)論,補(bǔ)充披露對(duì)未函證或未取得回函部分應(yīng)收賬款的處理方式及處理結(jié)果,明確說(shuō)明該部分應(yīng)收賬款是否存在虛增可能、是否存在錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn),結(jié)合前述情況等說(shuō)明應(yīng)收賬款虛增金額的確認(rèn)依據(jù),依據(jù)是否充分、全面,應(yīng)收賬款虛增金額是否已得到充分、完整確認(rèn),是否存在漏報(bào)、少記情形。
值得一提的是,*ST長(zhǎng)方于2023年2月6日披露了《關(guān)于公司控股子公司康銘盛收到證監(jiān)會(huì)立案告知書(shū)的公告》,因公司控股子公司康銘盛涉嫌拒絕、阻礙證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其工作人員依法履行監(jiān)督檢查職權(quán),中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)康銘盛立案。
對(duì)此,吳立駿律師告訴雷達(dá)財(cái)經(jīng),上市公司不當(dāng)行為給投資者造成損失的,受損投資者可依法索賠。凡在2022年4月29日收盤(pán)時(shí)持有*ST長(zhǎng)方的受損投資者,可加入一起索賠。報(bào)名請(qǐng)關(guān)注公號(hào)“雷助吧”(雷助碼:01)參與,獲賠前無(wú)任何費(fèi)用。
另外5月30日晚間,*ST長(zhǎng)方還披露了關(guān)于公司股票交易被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告。
公告顯示,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2021年度內(nèi)部控制出具了否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷,主要涉及的內(nèi)容有:公司對(duì)子公司康銘盛管控存在重大缺陷;康銘盛存貨管理存在重大缺陷;康銘盛銷(xiāo)售與收款存在重大缺陷;康銘盛信息系統(tǒng)管理存在重大缺陷。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》9.4條第四項(xiàng)的規(guī)定,公司股票于2022年5月6日開(kāi)市起被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2022年度內(nèi)部控制出具了否定意見(jiàn)的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告,認(rèn)為公司于2022年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷有:對(duì)康銘盛監(jiān)督管控不到位,經(jīng)公司自查發(fā)現(xiàn)康銘盛前期財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò),在2022年12月31日尚未完成前期財(cái)務(wù)報(bào)表重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正審議及整改規(guī)范工作。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,公司股票交易繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
*ST長(zhǎng)方表示,截至目前,公司已完成2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)差錯(cuò)的更正工作。
2023年4月27日,中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司原2021年度審計(jì)報(bào)告無(wú)法表示意見(jiàn)涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明審核報(bào)告》(中興財(cái)光華審專(zhuān)字(2023)第225006號(hào)),認(rèn)為公司編制的《關(guān)于原2021年度審計(jì)報(bào)告無(wú)法表示意見(jiàn)涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)與實(shí)際情況存在不一致。
*ST長(zhǎng)方稱(chēng),公司內(nèi)部控制情況后續(xù)將聘請(qǐng)審計(jì)機(jī)構(gòu)出具2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。同時(shí)截至本公告披露日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)康銘盛的調(diào)查工作仍在進(jìn)行中,尚未有結(jié)論性意見(jiàn)。
關(guān)鍵詞: